Je fais des virements de tréso intra groupe qui sont transférés en compta comme les virements de tréso normaux c'est à dire en 580. Sauf que pour les intra groupes, je dois passer une OD pour chaque société bénéficiaire pour mettre la somme dans s...
Sage flux bancaire ne pas resaisir les contrats par société
Ne pas ressaisir les contrats sur chaque société ou avoir une possibilité de recopie par exemple 5 sociétés avec 7 banques et 3 services = 105 contrats à créer au lieu de 21 si le recopie était possible
Sage flux bancaires : droit utilisateur Communication
Bonjour - Flux bancaire : Il faudrait qu'un utilisateur qui peut émettre des virements, puisse au moins les consulter dans l'interface "Suivi des flux bancaires / Emission", même s'il n'est pas signataire. Merci
Avoir la possibilité de recevoir dans ACS un pdf contenant plusieurs factures Acs pourrait avoir la possibilité de découpage par reconnaissance du numéro de facture.
Masquer les zones Coeff et Cout standard dans fiche article de la même manière que l'on peut masquer les zones prix d'achat et dernier prix d'achat pour que les infos relatives aux données de prix d'achat soit totalement invisibles pour certains u...
Pouvoir imprimer la fiche d'inventaire avec détail des numéros de série. L'édition du détail des numéros de série est déjà possible dans l'édition de la liste des immobilisations grâce à l'option "Avec détail des numéros de série". Pourrait-on met...
Joël DESNOYERS
over 6 years ago
in Immobilisations
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Soumis au vote
A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer
Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie
contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512
Pour un gain de temps il serait utile que la facture d'acompte puisse être validée lors de la saisie ou automatiquement. Actuellement pour la valider il faut sortir de la facture et revenir pour pouvoir valider.