Validation des Demandes d'achat - pièce jointes disponibles dans SAGE
Lors de la saisie d'une demande d'achat, il est possible d'ajouter des pièces jointes. Une fois la demande validée et transmise en Gestion commerciale, il n'y a plus aucun lien avec ACS. => Mettre en place un lien hypertexte dans les documents ...
Validation des demandes d'achat - formulaire personnalisé
lors de la creation d'une demande d'achat, pouvoir personnaliser la zone de saisie afin d'ajouter des zones devant être renseignées, et qui seront ensuite reprise dans SAGE gestion commerciale. On alimenterait ainsi des zones telles d'entête de do...
Afficher le prix de vente TTC (en grisé) dans la fiche article
Afficher le tarif de vente TTC dans la fiche article (ventes aux particuliers) dans le tarif client en fonction de sa catégorie comptable (TVA 5,5%, 10% et 20%)
Frais : lors de la ventilation des frais, il manque des informations sur l'article. Il aurait été préférable de voir le libellé de l'article, le code fournisseur de l'article ou même une information d'un champ libre afin de pouvoir l'identifier.
Supprimer les tiers supprimés des suggestions en liste
Ne plus voir apparaître dans la liste appelée les fournisseurs qui sont supprimés (sachant qu’aucune facture n’a été ventilée sur ces comptes). Concrètement quand on recherche (fonction recherche) en saisissant un fournisseur, on tape le début du ...
Nous avons souvent des cas de facture avec régularisation. La régularisation doit être saisie en 401 pour venir en déduction et ainsi avoir une trésorerie juste.
Renuméroter les Opérations - N° OP dans les nomenclatures
Lors de la renumérotation d'une opération, pour les articles utilisant la gamme opératoire, reporter le nouveau numéro dans le champs "N° d'opération" dans la ligne de nomenclature.
L'idée serait de copier le principe du calendrier compte fournisseur, dans les comptes clients afin de pouvoir saisir les périodes de fermetures et ainsi pas pouvoir expédier de marchandise le cas ou le client est en congé.