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J'ai facturé le client 1000 €, mais il ne m'a réglé que 900 €, ce qui crée un écart de paiement nécessitant un lettrage de compte, donc la différence restante a été prélevée de mon règlement et versée aux impôts et Pour régulariser cette différence dans la GC, je dois la diviser en deux : une partie pour la régularisation de la TVA et l'autre pour l'IS. Cependant, le problème est que je ne peux pas enregistrer deux opérations diverses dans la GC ; un seul OD est accepté pour imputer la différence sur la facture.