Exemple : Gamme 1 : couleur (A,B,C) Gamme 2 : Taille (40,41,42,43) Impossible de garder la combinaison (A,40) et supprimer (B,40) Merci pour l'évolution
Il est bien clair que les factures sont en noirs et les avoirs en verts cependant il serait pratique que lorsqu'une facture est associée a un avoir le solde dû soit a zero cela faciliterais l'export pour la relance client et serait beaucoup plus c...
Bonjour, je voudrais pouvoir classer les modes d'expédition ainsi je mettrai en premier les modes d'expédition les plus souvent utilisés et gagnerai du temps et réduirai les risques d'erreur. Les modes d'expédition peuvent changer dans la vie d'un...
Ajouter un champ texte type "Commentaires" sur les articles et les documents (ventes et achats)
Il serait très pratique d'ajouter un champ de commentaires visible dès l'ouverture, d'un article, d'un commande d'un devis ou autre documents... Il n'est pas forcément nécessaire qu'il soit imprimable, mais cela permettrait à des équipes qui ne tr...
Vérifier que la comptabilisation de la facture est correcte avant de valider une facture
Bonjour, Aujourd'hui, si une facture n'a pas tous les éléments comptables pour passer en comptabilité, on ne peut plus rectifier si la facture est déjà validée. Il faudrait pouvoir mettre un blocage sur la validation dès lors que la mise à jour co...
Il serait judicieux de pouvoir en une seule opération, valider - envoyer par mail - et comptabiliser une facture en Gescom. Actuellement nous ne pouvons faire que valider et envoyer par mail en une seule opération.
Associer en masse le nouvel Emplacement lors d'un Mouvement de transfert pour des articles sérialisés
Dès que l'on active le multi emplacement, pour les articles sérialisés on est obligé, si on souhaite les déplacer, de faire un mouvement de transfert. Cependant lors de la validation de la ligne alors que la zone emplacement est dispo, elle n'est ...
Bonjour, A ce jour on peut faire des imports paramétrables de tous les types de domaine sauf les documents internes. Serait-il possible de rajouter les documents internes en import paramétrable.
L'envoi par mail d'un avoir comptabilisé ne devrait pas avoir en pièce jointe un document nommé Facture n°...
Lors de l'envoi par mail d'un avoir comptabilisé, la pièce jointe est nommée FACTURE et pas AVOIR même si, dans les paramètres société / Modèles / Facture comptabilisée, on a bien paramétré @T pour avoir le type de document. Mais le type de docume...