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Sage 200 - FR

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Découpage Pdf multi-factures

Avoir la possibilité de recevoir dans ACS un pdf contenant plusieurs factures Acs pourrait avoir la possibilité de découpage par reconnaissance du numéro de facture.
Guest about 2 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

masquer coefficient et cout standard

Masquer les zones Coeff et Cout standard dans fiche article de la même manière que l'on peut masquer les zones prix d'achat et dernier prix d'achat pour que les infos relatives aux données de prix d'achat soit totalement invisibles pour certains u...
Guest about 2 years ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

nombre de décimal PU pour les achats

Avoir la possibilité de modifier le nombre de décimal du delà de 4 caractère sur le Prix unitaire Achat seulement ou vente seulement
Guest over 2 years ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Fiche d'inventaire avec numéro de série

Pouvoir imprimer la fiche d'inventaire avec détail des numéros de série. L'édition du détail des numéros de série est déjà possible dans l'édition de la liste des immobilisations grâce à l'option "Avec détail des numéros de série". Pourrait-on met...
Joël DESNOYERS over 6 years ago in Immobilisations 0 Soumis au vote

A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer

Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie
Guest about 4 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité

Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512
Guest over 2 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Validation facture d'acompte

Pour un gain de temps il serait utile que la facture d'acompte puisse être validée lors de la saisie ou automatiquement. Actuellement pour la valider il faut sortir de la facture et revenir pour pouvoir valider.
Guest about 1 year ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Utilisateur sur Documents

Pouvoir imprimer le code utilisateur sur les documents d'achat et de vente.
Christian LETT about 2 years ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

encaissement / décaissement

ça serait super d'avoir les encaissements et décaissements afin de mieux suivre ce qu'on a réellement encaissements ou remboursés au client
Guest almost 3 years ago in Recouvrement de créances 0 Soumis au vote

Historiser la date livraison réelle d'un BL

Conserver la date de livraison du BL en historisation pour pouvoir l'utiliser dans les éditions factures avec rupture BL, car la date de saisie du BL n'est pas tjrs la date réelle de livraison. Aujourd'hui il n'y a que No pièce et Date de pièce. à...
Guest over 2 years ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote