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Saisie d'un virement : recherche du bénéficaire par le nom

Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Pouvoir accéder à un exercice par défaut en ouvrant la base ECF

A l’ouverture d’un dossier ECF, l’exercice proposé est toujours le plus récent. Ainsi, si la base ECF est lié à une base comptable, c’est l’exercice en cours qui sera ouvert et non l’exercice précédent sur lequel on souhaite effectuer la liasse fi...
Frédéric PIETRE over 5 years ago in Etats Comptables et fiscaux 0 Soumis au vote

Affichage du détail des factures pour les clients à ne pas relancer dans Agir par scénario

En accédant à Agir > Par scénario, on remarque que le détail des factures apparait par défaut pour les clients à ne pas relancer. L'utilisateur doit alors cliquer sur [Voir le détail de tous les clients] puis [Masquer le détail de tous les clie...
Joël DESNOYERS almost 4 years ago in Recouvrement de créances 0 Soumis au vote

Mise à jour des infos libres après synchro

Pouvoir mettre à jour les info libres après la synchro, paramétrée après l'étape saisie comptable, quand un valideur a le paramétrage avec une modification de l'info libre. Actuellement, pour que l'info libre redescende correctement en compta, on ...
Guest 9 months ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

clôture écriture en import

prévoir une préférence dans Paramètres Echanges données pour clôturer l'écriture en import. Cas des applications métiers qui génèrent un fichier drapeau ou tabulé Sage. Conformité LAF idem la pref de la GesCom
Guest about 2 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

Intra groupe

Je fais des virements de tréso intra groupe qui sont transférés en compta comme les virements de tréso normaux c'est à dire en 580. Sauf que pour les intra groupes, je dois passer une OD pour chaque société bénéficiaire pour mettre la somme dans s...
Guest about 5 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Filtrer l'ensemble du superviseur d'achat selon l'acheteur/le dépôt

Bonjour, Dans le superviseur achat de la gestion de production, permettre de filtrer l'ensemble de la supervision selon un dépôt et/ou un acheteur. La lecture du calendrier et des différents onglets est difficilement lisible lorsqu'ils regroupent ...
Guest almost 2 years ago in Gestion de production 0 Soumis au vote

Sage flux bancaire ne pas resaisir les contrats par société

Ne pas ressaisir les contrats sur chaque société ou avoir une possibilité de recopie par exemple 5 sociétés avec 7 banques et 3 services = 105 contrats à créer au lieu de 21 si le recopie était possible
Guest about 5 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Sage flux bancaires : droit utilisateur Communication

Bonjour - Flux bancaire : Il faudrait qu'un utilisateur qui peut émettre des virements, puisse au moins les consulter dans l'interface "Suivi des flux bancaires / Emission", même s'il n'est pas signataire. Merci
Guest about 5 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

DASHBOARD

Nous avons 2 souches dans la même Gescom. Il serait intéressant d'avoir la distinction entre les 2 souches et non les 2 cumulées. Merci
Guest over 2 years ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote