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Edition des factures associées

Pouvoir éditer dans les bordereaux le détail des écritures comptables incorporées (équivalent de la case "détail des écritures" en édition de lettre de virement)
Guest about 5 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité

Pouvoir paramétrer la contrepartie tiers et fournisseur afin que ces 2 colonnes apparaissent dans l'écriture comptable lors de la MAJ de la comptabilité dans Moyen de paiement
Guest over 2 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Gérer les autorisations et la traçabilité sur le module Demandes d'achat ACS

Ajouter la possibilité de gérer des autorisations sur le module Demandes d'achat ACS. Tous ceux qui ont accès au module DA ne doivent pas avoir les mêmes droits de création et de modification sur la gestion données. - Interdire l'ajout et ou la mo...
Guest about 2 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

changement en masse mode de paiement

Changer en masse le mode de paiement du fichier client ou fournisseur à partir de la fonction RECHERCHER/REMPLACER
Guest about 1 year ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

informations libres

Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?
Guest over 6 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Repérer les contrôles de cohérence NOK depuis la saisie de la liasse

Bonjour, Il serait intéressant de repérer les contrôles NOK ligne à ligne dans les feuillets de la liasse fiscale, par exemple par un point d'exclamation rouge à droite de la ligne. Au fur et à mesure des correction, le "!" sera supprimé. Cela per...
Guest over 5 years ago in Etats Comptables et fiscaux 0 Soumis au vote

Référence mandat

Je voudrais personnaliser et structurer la référence des mandats de prélèvements.
Guest almost 7 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Contrôle N° Facture Achat

Actuellement, lors de la maj comptable, le logiciel vérifie si le N° de facture existe déjà dans un journal d'achat dans la colonne N° Facture. S'il existe, il ne passe pas l'écriture et passe la facture d'achat en FC sas message. Or, des clients ...
Guest 6 months ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

rappel

dans les rappels/relevés, pouvoir sélectionner les journaux. Par exemple, pour les rappels des clients, pouvoir indiquer le journal de vente à rechercher.
Guest over 2 years ago in Comptabilité 0 Soumis au vote

API URSSAF avance immédiate

Bonjour, nous sommes une société de services à la personne (sous sage 100c) nous voulons proposer l'avance immédiate de trésorerie de l'URSSAF à nos clients mais il faut intégrer l'API TIERS DE PRESTATION de l'URSSAF (dans la gestion commerciale s...
Guest over 2 years ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote