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Blocage sur date d'échéance antérieure à date de facture

Actuellement, il est possible de saisir des échéances antérieures à des dates de factures, sans blocage, ni avertissement. Il faudrait peut être effectuer un contrôle à ce niveau
Julien DEDENON 6 months ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Modifier un BL dans ACS pour remonter dans la gestion commerciale

Donner la possibilité de modifier un BL dans ACS et que la modification soit remontée dans le BL de la gestion commerciale.
Guest over 3 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

Prise en compte des stocks mini dans le reporting OF en avance ou retard

Bonjour, Dans le reporting des OFs en avance ou retard (Calcul des besoins => Reporting), le stock mini paramétré pour le produit fini n'est pas pris en compte dans le calcul, qui ne considère un OF nécessaire que lorsque le stock tombe en dess...
Guest over 6 years ago in Gestion de production 0 Soumis au vote

Dispatcher les factures par catégorie ou agence

Pouvoir dispatcher les factures par catégorie ou agence avant intégration dans ACS (un mail pour tel type de factures ou telle agence). Comme cela le comptable n'a pas à chercher quelle agence a envoyé cette facture dans ACS. Cela permettrait une ...
Guest over 3 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

Paramétrage - personnalisation en saisie

Dans menu paramètre société / saisie : Pour les documents/ligne de document : Pouvez vous augmenter le nombre de champs disponibles pour lequel il est possible de faire un blocage ou une alerte. Pour les clients/fournisseurs : pouvez vous ajouter ...
Florian Zordan over 2 years ago in Gestion Commerciale 1 Soumis au vote

Hyperlien dans les modèles de documents

Il serait très pertinent/utile de pouvoir générer des hyperlien dans les documents imprimés depuis Sage. Dans notre cas à nous, cela permettrait de rediriger vers des fiches techniques.
Romain Gaspard about 1 year ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Référence de remise de virement visible dans Sage Flux Bancaire

Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moye...
Guest about 7 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

abonnement - modèle spécifique de mise en page

bonjour, je voudrais pouvoir ajouter dans les abonnements, un modèle spécifique de mise en page de document de plus, je voudrais pouvoir imprimer un pdf avec mon document merci de l'ajouter
Guest over 1 year ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Option multilingue

Proposer une langue en fonction de l'utilisateur, a minima l'anglais.
Guest about 3 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

Amelioration gestion code risque

Bonjour, Au niveau du code risque , on prend le solde comptable que les factures soient échues ou non échues. Or on souhaite ne pas bloquer le compte tiers si les factures ne sont pas échues ne sont pas à prendre en considération. Il faudrait donc...
Guest about 1 year ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote